hieuluat

Nghị quyết 37/2009/QH12 dự toán ngân sách nhà nước năm 2010

  • Thuộc tính văn bản

    Cơ quan ban hành:Quốc hộiSố công báo:541 & 542 - 11/2009
    Số hiệu:37/2009/QH12Ngày đăng công báo:28/11/2009
    Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Phú Trọng
    Ngày ban hành:11/11/2009Hết hiệu lực:Đang cập nhật
    Áp dụng:11/11/2009Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
    Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng, Chính sách
  • QUỐC HỘI  
    -----

    Nghị quyết số: 37/2009/QH12

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    -------------------

    Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2009

     

    NGHỊ QUYẾT

    VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010

    -------

    QUỐC HỘI
    NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     

    Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

    Căn cứ Luật ngân sách nhà nước;

    Sau khi xem xét Báo cáo số 13/BC-CP ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ trình Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; Báo cáo thẩm tra số 1041/BC-UBTCNS12 ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban Tài chính – Ngân sách; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 287/BC-UBTVQH12 ngày 10 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội,

     

    QUYẾT NGHỊ:

     

    Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2010:

    - Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 461.500 tỷ đồng (bốn trăm sáu mươi mốt nghìn năm trăm tỷ đồng), bằng 23,9% tổng sản phẩm trong nước; tính cả 1.000 tỷ đồng thu chuyển nguồn năm 2009 sang năm 2010 thì tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 462.500 tỷ đồng (bốn trăm sáu mươi hai nghìn năm trăm tỷ đồng);

    - Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 582.200 tỷ đồng (năm trăm tám mươi hai nghìn hai trăm tỷ đồng);

    - Mức bội chi ngân sách nhà nước là 119.700 tỷ đồng (một trăm mười chín nghìn bảy trăm tỷ đồng), bằng 6,2% tổng sản phẩm trong nước.

    (Kèm theo các phụ lục số 1, 2, 3, 4 và 5)

    Điều 2. Tán thành các giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 do Chính phủ trình và kiến nghị của Ủy ban Tài chính – Ngân sách trong Báo cáo thẩm tra, đồng thời nhấn mạnh những giải pháp trọng tâm dưới đây:

    1. Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa linh hoạt có kiểm soát chặt chẽ, phấn đấu tăng thu, triệt để tiết kiệm và nâng cao hiệu quả chi, phấn đấu giảm bội chi ngân sách nhà nước năm 2010 xuống dưới 6,2% tổng sản phẩm trong nước và giảm dần trong các năm sau. Phối hợp đồng bộ chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ và các chính sách khác để góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu tổng quát về kinh tế - xã hội năm 2010.

    2. Chính phủ tổ chức thực hiện tốt các luật thuế, chỉ đạo kiên quyết công tác thu ngân sách nhà nước, hạn chế tối đa tình trạng nợ đọng thuế, gian lận thuế, nhất là trong kê khai tính thuế. Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các luật thuế cho phù hợp với tình hình thực tế và cam kết hội nhập kinh tế quốc tế. Dừng việc miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 của Quốc hội; thực hiện giãn thời hạn nộp thuế một quý đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sản xuất, gia công dệt may, da, giầy.

    3. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước theo đúng Luật ngân sách nhà nước và các Nghị quyết của Quốc hội; khắc phục tình trạng chi ngoài dự toán, chi vượt dự toán không đúng thẩm quyền và sai quy định của Luật ngân sách nhà nước. Rà soát, sắp xếp đầu tư khu vực công theo hướng xác định thứ tự ưu tiên đầu tư; giảm dần tỷ trọng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đi đôi với đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trong các lĩnh vực mà các thành phần kinh tế khác có thể tham gia. Tiếp tục cải cách tiền lương, tăng mức lương tối thiểu từ 650.000 đồng/tháng lên 730.000 đồng/tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2010; tăng khả năng bảo đảm chi an sinh xã hội, nông nghiệp và nông thôn, quốc phòng, an ninh; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách, hoàn thành trong năm 2010 – 2011, nhất là ở các địa phương nghèo, chưa cân đối được ngân sách.

    Trường hợp tăng thu ngân sách nói chung, tăng thu từ dầu thô nói riêng và tăng số chuyển nguồn so với dự toán ngân sách nhà nước, Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến theo quy định của pháp luật theo hướng ưu tiên trước hết và chủ yếu cho việc giảm bội chi ngân sách nhà nước, tiếp đó là một số nhu cầu cấp bách phát sinh về đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội; trường hợp chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực phấn đấu mà hụt thu, không bảo đảm chi đầu tư phát triển thì Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về phương án xử lý.

    4. Năm 2010 phát hành trái phiếu chính phủ 56.000 tỷ đồng để đầu tư các dự án, công trình thuộc lĩnh vực và danh mục đã được quyết định đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ theo Nghị quyết của Quốc hội; điều chỉnh tổng mức vốn đầu tư đối với các dự án, công trình do nguyên nhân khách quan cho phù hợp với thực tế; điều chuyển vốn giữa các dự án, công trình cho phù hợp với tiến độ và khả năng hoàn thành. Chính phủ xây dựng phương án phân bổ vốn trái phiếu chính phủ năm 2010, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trước khi thực hiện.

    5. Tăng cường quản lý các khoản chi ngoài cân đối ngân sách nhà nước, vay về cho vay lại, bảo lãnh vay của Chính phủ, các quỹ tài chính ngoài ngân sách, các khoản vay của chính quyền địa phương, các khoản tạm ứng ngân sách theo đúng quy định của pháp luật. Rà soát lại các khoản tạm ứng, thu hồi số vốn tạm ứng ngân sách đúng hạn, theo nguyên tắc hoàn tạm ứng vào cuối năm ngân sách hoặc trừ vào dự toán ngân sách năm sau. Khắc phục tình trạng tạm ứng vốn quá lớn và thời gian tạm ứng vốn quá dài. Đồng thời, bố trí, cân đối các nguồn vốn để xử lý dứt điểm các khoản tạm ứng hợp lý đầu tư cho các dự án, công trình trong kế hoạch do cấp có thẩm quyền quyết định mà chưa xử lý được trong các năm qua.

    6. Tổng kết, đánh giá và rà soát các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu khác; thực hiện bố trí tổng số vốn cho các chương trình và phân giao cho các địa phương. Căn cứ vào tình hình thực tế mà địa phương quyết định việc lồng ghép các chương trình và phân bổ cụ thể cho các chương trình, tập trung cho các chương trình có khả năng hoàn thành trong năm 2010.

    7. Tiếp tục giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp và thực hiện xã hội hóa các loại hình sự nghiệp, nhất là y tế, giáo dục với mức độ cao hơn; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư cung ứng dịch vụ công.

    8. Tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước 5 năm 2006 – 2010 và 10 năm 2001 – 2010; định hướng phát triển tài chính – ngân sách nhà nước 5 năm 2011 – 2015 và chiến lược 10 năm 2011 – 2020.

    Điều 3. Giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2010.

    Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước một cách thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

    Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2009./.

     

     

    CHỦ TỊCH QUỐC HỘI




    Nguyễn Phú Trọng

     

    PHỤ LỤC SỐ 1

    CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010

    Đơn vị: Tỷ đồng

    STT

    Nội dung

    Dự toán năm 2010

     

    A. TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

    461.500

    1

    Thu nội địa

    294.700

    2

    Thu từ dầu thô

    66.300

    3

    Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu

    95.500

    4

    Thu viện trợ không hoàn lại

    5.000

     

    B. KẾT CHUYỂN TỪ NĂM TRƯỚC SANG

    1.000

     

    C. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSNN

    582.200

    1

    Chi đầu tư phát triển

    125.500

    2

    Chi trả nợ và viện trợ

    70.250

    3

    Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính

    335.560

    4

    Chi cải cách tiền lương

    35.490

    5

    Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

    100

    6

    Dự phòng

    15.300

     

    D. BỘI CHI NSNN

    119.700

     

    Tỷ lệ bội chi so GDP

    6,2%

     

    PHỤ LỤC SỐ 2

    CÂN ĐỐI NGUỒN THU CHI DỰ TOÁN NSTW VÀ NSĐP NĂM 2010

    Đơn vị: Tỷ đồng

    STT

    Nội dung

    Dự toán năm 2010

    A

    NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

     

    I

    Nguồn thu ngân sách Trung ương

    303.472

    1

    Thu ngân sách Trung ương hưởng theo phân cấp

    302.472

     

    - Thu thuế, phí và các khoản thu khác

    297.472

     

    - Thu từ nguồn viện trợ không hoàn lại

    5.000

    2

    Thu chuyển nguồn

    1.000

    II

    Chi ngân sách Trung ương

    423.172

    1

    Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách Trung ương theo phân cấp

    316.981

    2

    Bổ sung cho ngân sách địa phương

    106.191

     

    - Bổ sung cân đối

    (1)        52.736

     

    - Bổ sung có mục tiêu

    53.455

    III

    Vay bù đắp bội chi NSNN

    119.700

    B

    NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

     

    I

    Nguồn thu ngân sách địa phương 

    265.219

    1

    Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

    159.028

    2

    Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

    106.191

     

    - Bổ sung cân đối

    (1)        52.736

     

    - Bổ sung có mục tiêu

    53.455

    3

    Thu chuyển nguồn

     

    II

    Chi ngân sách địa phương  

    265.219

    1

    Chi cân đối NSĐP

    211.764

    2

    Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu

    53.455

    3

    Chi chuyển nguồn

     

    Ghi chú: (1) Bao gồm cả số bổ sung cho NSĐP để thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu đến mức 650.000 đồng/tháng.

     

    PHỤ LỤC SỐ 3

    DỰ TOÁN THU CÂN ĐỐI NSNN THEO LĨNH VỰC NĂM 2010

    Đơn vị: Tỷ đồng

    STT

    Nội dung thu

    Dự toán năm 2010

     

    Tổng thu NSNN:

    461.500

    I

    Thu nội địa

    294.700

    1

    Thu từ kinh tế quốc doanh

    99.632

    2

    Thu từ DN ĐTNN (không kể dầu)

    57.739

    3

    Thuế CTN-NQD

    62.777

    4

    Thuế SD đất NN

    31

    5

    Thuế thu nhập cá nhân

    18.460

    6

    Lệ phí trước bạ

    9.209

    7

    Thu phí xăng, dầu

    9.867

    8

    Các loại phí, lệ phí

    6.920

    9

    Các khoản thu về nhà, đất

    26.977

    a

    Thuế nhà đất

    1.137

    b

    Thu tiền thuê đất

    2.224

    c

    Thu tiền sử dụng đất

    23.000

    d

    Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

    616

    10

    Thu khác ngân sách

    2.383

    11

    Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã

    705

    II

    Thu từ dầu thô

    66.300

    III

    Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu

    95.500

    1

    Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

    131.500

    a

    Thuế XK, NK, TTĐB hàng nhập khẩu

    66.500

    b

    Thuế VAT hàng nhập khẩu (tổng số thu)

    65.000

    2

    Hoàn thuế VAT hàng nhập khẩu và kinh phí quản lý thu

    -36.000

    IV

    Thu viện trợ

    5.000

     

    PHỤ LỤC SỐ 4

    DỰ TOÁN CHI NSNN, CHI NSTW VÀ CHI NSĐP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2010

    Đơn vị: Tỷ đồng

     

    Nội dung

    Tổng số

    Chia ra

    NSTW

    NSĐP

    A

    B

    1 = 2 + 3

    2

    3

    A

    Tổng số chi cân đối NSNN

    582.200

    (1)  370.436

    (2)    211.764

    I

    Chi đầu tư phát triển

    125.500

    69.300

    56.200

     

    Trong đó:

     

     

     

    1

    Chi giáo dục – đào tạo, dạy nghề

    20.275

    8.416

    11.859

    2

    Chi khoa học, công nghệ

    4.088

    1.939

    2.149

    II

    Chi trả nợ và viện trợ

    70.250

    70.250

     

    III

    Chi phát triển sự nghiệp KT-XH, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính

    335.560

    200.996

    134.564

     

    Trong đó:

     

     

     

    1

    Chi giáo dục – đào tạo, dạy nghề

    84.700

    19.000

    65.700

    2

    Chi khoa học, công nghệ

    5.090

    3.850

    1.240

    IV

    Chi cải cách tiền lương

    35.490

    22.090

    13.400

    V

    Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

    100

     

    100

    VI

    Dự phòng

    15.300

    7.800

    7.500

    B

    Chi từ các khoản thu quản lý qua NSNN

    67.074

    56.954

    10.120

    C

    Chi vay nước ngoài về cho vay lại

    16.270

    16.270

     

     

    Tổng số (A + B + C)

    665.544

    443.660

    221.884

    Ghi chú:

    (1) Bao gồm cả 53.455 tỷ đồng để thực hiện bổ sung có mục tiêu cho NSĐP.

    (2) Bao gồm cả 52.736 tỷ đồng chi bổ sung cân đối (38.754 tỷ đồng) và bổ sung để thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu đến mức 650.000 đồng/tháng (13.982 tỷ đồng).

     

    PHỤ LỤC SỐ 5

    CÁC KHOẢN THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NĂM 2010

     

    Đơn vị: Tỷ đồng

    STT

    Nội dung

    Dự toán năm 2010

     

    Tổng số:

    67.074

    I

    Các khoản thu, chi quản lý qua NSNN

    11.074

    1

    Phí sử dụng đường bộ

    479

    2

    Phí đảm bảo an toàn hàng hải

    475

    3

    Các loại phí, lệ phí khác và đóng góp xây dựng hạ tầng

    3.120

    4

    Thu xổ số kiến thiết

    7.000

    II

    Chi đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ

    56.000

     

  • Loại liên kết văn bản
  • Hiệu lực văn bản

    Hiệu lực liên quan

    Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
  • Văn bản đang xem

    Nghị quyết 37/2009/QH12 dự toán ngân sách nhà nước năm 2010

    In lược đồ
    Cơ quan ban hành:Quốc hội
    Số hiệu:37/2009/QH12
    Loại văn bản:Nghị quyết
    Ngày ban hành:11/11/2009
    Hiệu lực:11/11/2009
    Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng, Chính sách
    Ngày công báo:28/11/2009
    Số công báo:541 & 542 - 11/2009
    Người ký:Nguyễn Phú Trọng
    Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
    Tình trạng:Còn Hiệu lực
  • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X